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中钢天源2024年财报:营收微降217%净利润大幅下滑3727%—必威-官方网站
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中钢天源2024年财报:营收微降217%净利润大幅下滑3727% 发布日期:2025-05-06 10:48:05 浏览次数:

  发布2024年年报,公司全年实现营业总收入27.10亿元,同比下降2.17%;归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元,同比大幅减少37.27%。尽管公司在“四化”、“四有”等经营策略上有所推进,但净利润的显著下滑暴露了其在市场环境变化下的应对不足。

  2024年,中钢天源的营业总收入为27.10亿元,较2023年的27.71亿元下降了2.17%。毛利润为6.38亿元,同比下降10.65%。归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元,同比减少37.27%,扣非净利润为1.46亿元,同比下降29.69%。这一业绩表现明显低于市场预期。

  公司解释称,营收和利润的下滑主要受部分基建领域市场需求下滑的影响,检验检测业务收入和利润均有所下降。此外,参股公司因锂电池行业价格下降,正极材料前驱体磷酸铁业务产生亏损,投资收益减少。尽管公司通过“两金”管控和客户结构调整等措施,试图缓解外部压力,但检验检测业务的拖累效应依然显著。

  值得注意的是,公司经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元,同比增长142.47%,显示出公司在现金流管理上的积极成效。然而,净利润的大幅下滑表明,公司在成本控制和业务结构调整上仍有较大提升空间。

  报告期内,中钢天源新扩建的1万吨电池级四氧化三锰项目投产即达产,金属制品板块订单显著增加,主营产品中的四氧化三锰和金属制品实现了一定增长。四氧化三锰作为新能源电池正极材料的重要原料,市场需求旺盛,但公司在行业内的竞争力仍需进一步提升。

  尽管四氧化三锰项目投产,但公司在锂电池行业的布局并未带来预期的收益。参股公司因锂电池行业价格下降,正极材料前驱体磷酸铁业务亏损,投资收益减少。这表明,公司在新能源材料领域的布局尚未形成有效的盈利模式,市场波动对其业绩的影响较大。

  此外,公司在金属制品板块的表现相对较好,订单显著增加,利润总额实现大幅度增长。然而,金属制品业务的增长并未能完全抵消检验检测业务的下滑,整体业绩依然承压。

  2024年,中钢天源的研发投入为1.33亿元,占营业收入的比例为4.92%。公司申请专利88项,其中发明专利61项,授权专利65项,其中发明专利41项。尽管研发投入有所增加,但创新驱动对业绩的拉动效果有限。

  公司在金属制品、磁性材料和检验检测等领域取得了一些技术突破,如高品质双扭簧专用弹簧钢丝、无重稀土的45H-T产品等。然而,这些创新成果并未能显著提升公司的市场竞争力,尤其是在检验检测业务领域,公司依然面临较大的市场压力。

  此外,公司在安全生产与环保方面采取了一系列措施,购买绿电3009.2万kWh,相当于节约标煤3698.3吨,减排二氧化碳2.04万吨。这些举措虽然有助于提升公司的社会责任形象,但对业绩的直接贡献有限。

  总体来看,中钢天源在2024年面临了较大的市场挑战,尽管在部分业务领域取得了一定进展,但净利润的大幅下滑暴露了其在市场环境变化下的应对不足。未来,公司需进一步优化业务结构,提升市场竞争力,以应对更加复杂的市场环境。